Здравствуйте! Помогите , пожалуйста, мне решить вопрос по уплате НДС. За 3 квартал образовалась переплата по НДС в размере 59000 руб.
( обнаружена ошибка в 3 квартале, не зачтен был авансовый платеж поставщику, сдан корректирующий отчет). По результатам 4 квартала к уплате сумма НДС составила 72000 руб. Как правильно мне осуществить платеж: 1) учесть переплату и перечислить 25.01 13000 руб. или 2) разделить на три равных части, и разницу в 13000 уплатить до 25 марта? И нужно ли писать заявление в ИФНС о зачете платежа?